昆明市学生资助管理中心2026年预算公开
昆明市学生资助管理中心2026年预算公开目录
第一部分 昆明市学生资助管理中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明市学生资助管理中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市学生资助管理中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
昆明市学生资助管理中心是隶属于昆明市教育体育局的财政全额拨款事业单位。中心承担的职责是:1.贯彻落实国家、省、市有关学生资助及管理的方针、政策和法律、法规。2.负责制定我市有关学生资助及管理的工作办法、规定、制度和政策。3.负责统筹和协调、推进全市日常学生资助及管理工作,负责各级各类学生资助及管理政策的落实。4.负责学生资助及管理数据统计测算、工作信息发布、贫困学生数据库管理、有关政策宣传和咨询工作。5.负责指导和监督县(市)区和市直属学校学生资助及管理工作;协调相关部门共同做好学生资助及管理工作;6.协助主管部门实施义务教育营养改善计划事务性工作;7.开展学生资助研究工作,鼓励引导各地各校学生资助理论和实践研究,推动提升学生资助水平;8.完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置2个内设机构,包括:综合科、资助科。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.落实学前教育家庭经济困难儿童资助。
2.落实城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策。
3.落实农村义务教育学生营养改善计划政策。
4.落实普通高中助学政策。
5.落实中等职业学校资助政策。
6落实生源地信用助学贷款政策。
7.落实中国教育发展基金会“滋蕙计划”。
8.落实昆明市考入全日制普通高等院校贫困新生政府资助政策。
9.推进大学生自主创业“贷免扶补”工作。
10.落实云南省脱贫家庭子女学费奖励政策。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制10人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制10人。在职实有9人,其中:财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4802744.27元,其中:一般公共预算4102744.28元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入698601.60元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入1398.39元。
与上年对比减少了554648.09元,主要原因是项目数减少。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4102744.28元,其中:本年收入4102744.28元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4102744.28元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少了604248.08元,主要原因是2026年除平台项目类,其余项目全部由自有资金承担。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出4802744.27元。财政拨款安排支出4102744.28元,其中:基本支出1864464.28元,与上年对比减少了164928.08,主要原因是2026年无购房补贴项目;项目支出2238280.00元,与上年对比减少了439320.00,主要原因是2026年除平台项目类,其余项目全部由自有资金承担。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
2050199教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出3602431.28元,主要用于其他教育管理事务支出,其中基本支出1364151.286元,项目支出2238280.00元;
2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1872000.00元,主要用于事业单位基本养老保险缴费;
2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出92430.00元,主要用于单位基本医疗保险缴费支出;
2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出58500.00元,主要用于单位公务员医疗补助缴费支出;
2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8883.00元,主要用于单位重特病医疗补助缴费支出;
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出153300.00元,主要用于单位住房公积金缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
2026年我部门无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
2026年我部门无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
2026年我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额1832000.00元,其中:政府采购货物预算22000.00元、政府采购服务预算1810000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市学生资助管理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市学生资助管理中心2026年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
昆明市学生资助管理中心2026年因公出国(境)费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国(境)人员,无此项支出。
(二)公务接待费
昆明市学生资助管理中心2026年公务接待费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
昆明市学生资助管理中心2026年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待,无此项支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市学生资助管理中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
昆明市学生资助管理中心2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护,无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.学前教育到考入高校新生资助业务经费,项目年度绩效目标为通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控,逐步实现管理制度化、制度流程化、流程信息化,以强化内部控制,为实现合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果的内部控制目标。落实贯彻国家、省、市有关学生资助政策;指导和督促县区和市直属学校学生资助及管理工作,做到应助尽助,确保学生不因家庭经济困难而失学。
2.昆明市数字校园综合管理平台专项经费项目,项目年度绩效目标为做好昆明市数字校园综合管理平台的升级改造工作,通过监管平台实现以下目标:(1)实现资助过程及资助资金监管;(2)实现学生营养餐及卫生健康等方面信息的全面掌握;(3)实现从体质监测、晨检、传染病预警防控、近视防控、健康教育、营养监测等体系的完善,加强学校(园)传染病防控力度,创新学生近视防控管理手段,提高学生健康现代化管理水平和自动化数据处理能力,实现历年学生健康数据的对比分析;(4)实现从食材来源、加工、配送到餐桌的全过程、全实时、可追溯的食品安全管理体系的建立;(5)实现昆明市农村义务教育营养改善计划资金使用与管理。全面提升昆明市农村义务教育营养改善计划、学生卫生与健康管理水平的科学化、规范化。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5.“三公”经费:指一般公共预算安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市学生资助管理中心2026年机关运行经费安排0.00元,与上年对比无变化,主要原因是本单位属事业单位。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市学生资助管理中心2026年委托业务费安排257000.00元,与上年对比增加了257000.00元,主要原因是2026年昆明市数字校园综合管理平台升级改造过程中,需开展系统监理、软件测试、项目竣工财务决算审计,以上费用计入委托业务费中。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,昆明市学生资助管理中心资产总额5436833.35元,其中,流动资产859852.70元,固定资产95488.94元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产4481491.71元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少380396.57元,其中固定资产增加2554.76元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市学生资助管理中心2026年部门预算表
